| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250024 |
3.6.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
51,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250014 |
1.4.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250032 |
3.7.2025 |
Kamenivo |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250030 |
1.7.2025 |
Spotrebný materiál - všeobecný |
Dušan Kolcun |
34311386 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250027 |
18.6.2025 |
Rebrík |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
71,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250003 |
3.2.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
6.9.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
11.5.2023 |
Web stránka |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250012 |
10.3.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
107,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250015 |
16.4.2025 |
Softvér |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250028 |
24.6.2025 |
Servis traktor |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250033 |
3.7.2025 |
Servis Kosačiek |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250023 |
21.5.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
214,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250004 |
6.2.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240010 |
2.12.2024 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
237,00 EUR |