|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 |
21.11.2023 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Objednávka |
2024001 |
17.1.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
18.1.2024 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
627,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240002 |
15.2.2024 |
Právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |
52 651 258 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOHODA 24/38/19B/3 |
29.2.2024 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
61 594,23 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-1 |
19.3.2024 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Objednávka |
2024002 |
4.4.2024 |
Kovová skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
Detail |
Objednávka |
2024003 |
16.4.2024 |
Vileda zmeták |
Dr. Max Holding SK, a.s. |
35895136 |
19,77 EUR |
Detail |
Objednávka |
2024004 |
16.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240004 |
26.4.2024 |
Kovová archivačná skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
Detail |
Objednávka |
2024005 |
2.5.2024 |
Vileda zmeták |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-2 |
10.5.2024 |
DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
2024007 |
1.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |