|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
         
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240004 |  
      26.4.2024 |  
      Kovová archivačná skriňa |  
      A J Produkty a.s. |  
      36268518  |  
      346,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Objednávka  |  
      2024002 |  
      4.4.2024 |  
      Kovová skriňa |  
      A J Produkty a.s. |  
      36268518  |  
      346,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250013 |  
      27.3.2025 |  
      Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |  
      AGRO BILLY s. r. o. |  
      44116578  |  
      48 656,11 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230003 |  
      12.4.2023 |  
      Tlač vizitiek |  
      b-design, s.r.o. |  
      52018008  |  
      19,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Objednávka  |  
      2023001 |  
      5.4.2023 |  
      Tlač vizitiek |  
      b-design, s.r.o. |  
      52018008  |  
      19,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230004 |  
      11.5.2023 |  
      Web stránka |  
      Bc. Renáta Kuzmiaková |  
      37681303  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250028 |  
      24.6.2025 |  
      Servis traktor |  
      DAH AGROBEN, s.r.o. |  
      36494208  |  
      132,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230001 |  
      28.3.2023 |  
      Notebook + výbava |  
      DD21 s.r.o. |  
      43818030  |  
      818,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250034 |  
      7.7.2025 |  
      Notebook |  
      DD21 s.r.o. |  
      43818030  |  
      1 055,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Zmluva o plnení povinnosti  |  
      19.12.2022 |  
      Zmluva o plnení povinnosti oprávnenej osoby |  
      doc. JUDr.  Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |  
      52 651 258  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      220001 |  
      31.12.2022 |  
      Právne služby |  
      doc. JUDr.  Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |  
      52 651 258  |  
      686,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240002 |  
      15.2.2024 |  
      Právne služby |  
      doc. JUDr.  Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |  
      52 651 258  |  
      300,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250006 |  
      13.2.2025 |  
      Právne služby |  
      doc. JUDr.  Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |  
      52 651 258  |  
      307,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Objednávka  |  
      2024003 |  
      16.4.2024 |  
      Vileda zmeták |  
      Dr. Max Holding SK, a.s. |  
       35895136  |  
      19,77 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250003 |  
      3.2.2025 |  
      Spotrebný materiál |  
      Dušan Kolcun |  
       34311386  |  
      93,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250009 |  
      1.3.2025 |  
      Spotrebný materiál |  
      Dušan Kolcun |  
       34311386  |  
      45,45 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250010 |  
      1.3.2025 |  
      Spotrebný materiál |  
      Dušan Kolcun |  
       34311386  |  
      16,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250014 |  
      1.4.2025 |  
      Spotrebný materiál |  
      Dušan Kolcun |  
       34311386  |  
      57,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250016 |  
      2.5.2025 |  
      Spotrebný materiál |  
      Dušan Kolcun |  
       34311386  |  
      31,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250024 |  
      3.6.2025 |  
      Spotrebný materiál - všeobecný |  
      Dušan Kolcun |  
       34311386  |  
      51,50 EUR  |