|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
          | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250039 |  
      5.8.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
      358,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250021 |  
      19.5.2025 |  
      Pečiatky |  
      pandrlak advertising, s.r.o. |  
      52394476  |  
      44,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250013 |  
      27.3.2025 |  
      Obstaranie dlhodobého hmotného majetku |  
      AGRO BILLY s. r. o. |  
      44116578  |  
      48 656,11 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230001 |  
      28.3.2023 |  
      Notebook + výbava |  
      DD21 s.r.o. |  
      43818030  |  
      818,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250034 |  
      7.7.2025 |  
      Notebook |  
      DD21 s.r.o. |  
      43818030  |  
      1 055,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Odberateľská |  
      Kúpno-predajná zmluva |  
      11.8.2025 |  
      Kúpno-predajná zmluva |  
      Mária Suchá |  
        |  
      550,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Objednávka  |  
      2024002 |  
      4.4.2024 |  
      Kovová skriňa |  
      A J Produkty a.s. |  
      36268518  |  
      346,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240004 |  
      26.4.2024 |  
      Kovová archivačná skriňa |  
      A J Produkty a.s. |  
      36268518  |  
      346,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250020 |  
      15.5.2025 |  
      Kancelárske potreby a nábytok |  
      IKEA Bratislava, s.r.o. |  
      35849436  |  
      678,56 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250037 |  
      28.7.2025 |  
      Kancelárske potreby - tonery |  
      Gigaprint.sk s.r.o. |  
      50370294  |  
      97,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230005 |  
      24.8.2023 |  
      Kancelárske potreby |  
      PP COMP s.r.o. |  
      36782009  |  
      434,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230006 |  
      6.9.2023 |  
      Kancelárske potreby |  
      PP COMP s.r.o. |  
      36782009  |  
      99,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250001 |  
      8.1.2025 |  
      Kancelárske potreby |  
      Mária Kapallová - KAPAP |  
      33952264  |  
      24,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250008 |  
      18.2.2025 |  
      Kancelárske potreby |  
      Mária Kapallová - KAPAP |  
      33952264  |  
      266,93 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250018 |  
      5.5.2025 |  
      Kancelárske potreby |  
      Gigaprint.sk s.r.o. |  
      50370294  |  
      32,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250023 |  
      21.5.2025 |  
      Kancelárske potreby |  
      Mária Kapallová - KAPAP |  
      33952264  |  
      214,09 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250002 |  
      31.1.2025 |  
      Kamenivo |  
      PHB, s.r.o. |  
      36479349  |  
      658,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250032 |  
      3.7.2025 |  
      Kamenivo |  
      Prefa Orlov, s.r.o. |  
      36809209  |  
      58,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      25/38/19B/11 |  
      25.3.2025 |  
      Dohoda §19b, Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
      112 580,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Dodatok 24/38/19B/3-2 |  
      10.5.2024 |  
      DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
         |