|    | 
 
        
        Typ 
        
          | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      220001 |  
      31.12.2022 |  
      Právne služby |  
      doc. JUDr.  Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |  
      52 651 258  |  
      686,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230001 |  
      28.3.2023 |  
      Notebook + výbava |  
      DD21 s.r.o. |  
      43818030  |  
      818,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230002 |  
      28.3.2023 |  
      Účtovný program MK-soft |  
      MK - soft, s.r.o. |  
      36491594  |  
      480,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230003 |  
      12.4.2023 |  
      Tlač vizitiek |  
      b-design, s.r.o. |  
      52018008  |  
      19,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230004 |  
      11.5.2023 |  
      Web stránka |  
      Bc. Renáta Kuzmiaková |  
      37681303  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230005 |  
      24.8.2023 |  
      Kancelárske potreby |  
      PP COMP s.r.o. |  
      36782009  |  
      434,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230006 |  
      6.9.2023 |  
      Kancelárske potreby |  
      PP COMP s.r.o. |  
      36782009  |  
      99,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230008 |  
      18.9.2023 |  
      Program OLYMP a OMEGA |  
      KROS a.s. |  
      31635903  |  
      304,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230009 |  
      21.9.2023 |  
      Čistiace potreby |  
      HygArt s.r.o. |  
      51447878  |  
      418,04 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      230007 |  
      13.9.2023 |  
      Účtovnícky program MK - soft |  
      MK - soft, s.r.o. |  
      36491594  |  
      -480,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240001 |  
      18.1.2024 |  
      Čistiace potreby |  
      HygArt s.r.o. |  
      51447878  |  
      627,32 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240002 |  
      15.2.2024 |  
      Právne služby |  
      doc. JUDr.  Jozef Tekeli , PhD. & Associates, s.r.o. |  
      52 651 258  |  
      300,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240003 |  
      19.4.2024 |  
      Čistiace prostriedky |  
      HygArt s.r.o. |  
      51447878  |  
      212,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240004 |  
      26.4.2024 |  
      Kovová archivačná skriňa |  
      A J Produkty a.s. |  
      36268518  |  
      346,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240005 |  
      3.5.2024 |  
      Čistiace prostriedky |  
      HygArt s.r.o. |  
      51447878  |  
      20,27 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240006 |  
      24.6.2024 |  
      Spracovanie žiadosti pre NRO |  
      Krajšia budúcnosť Slovenska |  
      53076222  |  
      500,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240007 |  
      20.8.2024 |  
      Čistiace prostriedky |  
      HygArt s.r.o. |  
      51447878  |  
      97,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240008 |  
      4.9.2024 |  
      Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |  
      KROS a.s. |  
      31635903  |  
      515,52 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240009 |  
      28.10.2024 |  
      Čistiace prostriedky |  
      HygArt s.r.o. |  
      51447878  |  
      628,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240010 |  
      2.12.2024 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |  
      36446084  |  
      237,00 EUR  |