| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250052 |
3.11.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
195,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250026 |
5.6.2025 |
Servis kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250033 |
3.7.2025 |
Servis Kosačiek |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250058 |
2.12.2025 |
Webové služby |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250028 |
24.6.2025 |
Servis traktor |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250055 |
26.11.2025 |
Kancelársky nábytok |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250015 |
16.4.2025 |
Softvér |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
119,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250051 |
31.10.2025 |
Stavebný materiál |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
46400583 |
110,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250012 |
10.3.2025 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
107,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250053 |
3.11.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230004 |
11.5.2023 |
Web stránka |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250067 |
15.1.2026 |
Nájom nebytových priestorov |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230006 |
6.9.2023 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
99,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250037 |
28.7.2025 |
Kancelárske potreby - tonery |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250038 |
29.7.2025 |
Školenie - KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
97,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250003 |
3.2.2025 |
Spotrebný materiál |
Dušan Kolcun |
34311386 |
93,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250048 |
3.10.2025 |
Všeobecný materiál |
DAH AGROBEN, s.r.o. |
36494208 |
82,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250027 |
18.6.2025 |
Rebrík |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
71,58 EUR |