|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 - nájom dopr. pr. |
21.1.2025 |
Zmena počtu dopravných prostriedkov v nájme |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o pôžičke |
27.3.2025 |
Záväzok Obce Šarišské Jastrabie poskytovať krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou... |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
20 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230002 |
28.3.2023 |
Účtovný program MK-soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230007 |
13.9.2023 |
Účtovnícky program MK - soft |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
-480,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytnutí príspevku |
28.10.2024 |
Poskytnutie regionálneho príspevku |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
32 684,21 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
1.6.2024 |
Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
Detail |
Objednávka |
2023003 |
13.9.2023 |
Účtovný program |
KROS a.s. |
31635903 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240006 |
24.6.2024 |
Spracovanie žiadosti pre NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka |
2024006 |
3.6.2024 |
Spracovanie žiadosti NRO |
Krajšia budúcnosť Slovenska |
53076222 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230009 |
21.9.2023 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
418,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
18.1.2024 |
Čistiace potreby |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
627,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
19.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
212,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
3.5.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
20,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240007 |
20.8.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
97,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240009 |
28.10.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
628,80 EUR |
Detail |
Objednávka |
2023002 |
31.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
Detail |
Objednávka |
2024001 |
17.1.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
Detail |
Objednávka |
2024004 |
16.4.2024 |
Čistiace prostriedky |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|