|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspe |
29.5.2023 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
44 159,34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 |
21.11.2023 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOHODA 24/38/19B/3 |
29.2.2024 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
61 594,23 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-1 |
19.3.2024 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-2 |
10.5.2024 |
DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda 24/38/19B/45 |
16.10.2024 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
22 132,49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/38/19B/11 |
25.3.2025 |
Dohoda §19b, Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
112 580,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF250015 |
16.4.2025 |
Softvér |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
119,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
18.9.2023 |
Program OLYMP a OMEGA |
KROS a.s. |
31635903 |
304,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240008 |
4.9.2024 |
Predĺženie platnosti programu OMEGA a OLYMP |
KROS a.s. |
31635903 |
515,52 EUR |
Detail |
Objednávka |
2023003 |
13.9.2023 |
Účtovný program |
KROS a.s. |
31635903 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF250017 |
5.5.2025 |
Program KROS |
KROS a.s. |
31635903 |
37,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF250005 |
6.2.2025 |
Pneumatiky |
Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia |
33639477 |
866,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF250001 |
8.1.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF250008 |
18.2.2025 |
Kancelárske potreby |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
266,93 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
120002707 |
9.5.2023 |
Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240004 |
26.4.2024 |
Kovová archivačná skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
Detail |
Objednávka |
2024002 |
4.4.2024 |
Kovová skriňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
346,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
11.11.2024 |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
240010 |
2.12.2024 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
237,00 EUR |