|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
          | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250033 |  
      3.7.2025 |  
      Servis Kosačiek |  
      VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |  
      31698948  |  
      192,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Dohoda §19b Vyrovnávací príspe |  
      29.5.2023 |  
      Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
      44 159,34 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 |  
      21.11.2023 |  
      DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      DOHODA 24/38/19B/3 |  
      29.2.2024 |  
      Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
      61 594,23 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Dodatok 24/38/19B/3-1 |  
      19.3.2024 |  
      DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Dodatok 24/38/19B/3-2 |  
      10.5.2024 |  
      DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Dohoda 24/38/19B/45 |  
      16.10.2024 |  
      Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
      22 132,49 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      25/38/19B/11 |  
      25.3.2025 |  
      Dohoda §19b, Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP |  
      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |  
      30794536  |  
      112 580,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Odberateľská |  
      120002707 |  
      9.5.2023 |  
      Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA |  
      UNIQA d.d.s., a.s. |  
      35977540  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250035 |  
      7.7.2025 |  
      Asfalt |  
      STAV - MAJO s.r.o. |  
      36506541  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Zmluva Dodávateľská  |  
      Zmluva |  
      11.11.2024 |  
      Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
         |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250004 |  
      6.2.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.  |  
      36446084  |  
      234,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250011 |  
      6.3.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
      35,02 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250019 |  
      6.5.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
      419,69 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250025 |  
      5.6.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
      323,71 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250031 |  
      3.7.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
      521,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250039 |  
      5.8.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |  
      36446084  |  
      358,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240010 |  
      2.12.2024 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |  
      36446084  |  
      237,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      240012 |  
      3.1.2025 |  
      PHM |  
      ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |  
       36446084  |  
      40,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF250032 |  
      3.7.2025 |  
      Kamenivo |  
      Prefa Orlov, s.r.o. |  
      36809209  |  
      58,30 EUR  |