| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250033 |
3.7.2025 |
Servis Kosačiek |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. |
31698948 |
192,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda §19b Vyrovnávací príspe |
29.5.2023 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
44 159,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok k Dohode 23/38/19B/28 |
21.11.2023 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOHODA 24/38/19B/3 |
29.2.2024 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
61 594,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-1 |
19.3.2024 |
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 24/38/19B/3-2 |
10.5.2024 |
DODATOK č. 2 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dohoda 24/38/19B/45 |
16.10.2024 |
Záväzok úradu poskytovať vyrovnávací príspevok a záväzok integračného podniku... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
22 132,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/38/19B/11 |
25.3.2025 |
Dohoda §19b, Vyrovnávací príspevok - veľká schéma - NP |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
112 580,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
120002707 |
9.5.2023 |
Zamestnávateľská zmluva DDS UNIQA |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250035 |
7.7.2025 |
Asfalt |
STAV - MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
11.11.2024 |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250004 |
6.2.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250011 |
6.3.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250019 |
6.5.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
419,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250025 |
5.6.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
323,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250031 |
3.7.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
521,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250039 |
5.8.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o. |
36446084 |
358,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240010 |
2.12.2024 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240012 |
3.1.2025 |
PHM |
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV" |
36446084 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF250032 |
3.7.2025 |
Kamenivo |
Prefa Orlov, s.r.o. |
36809209 |
58,30 EUR |